Образец Заполнения Заявления О Возврате Налога За Лечение

Содержание

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет за 2019 год при подаче 3-НДФЛ в 2020 году

Образец Заполнения Заявления О Возврате Налога За Лечение

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный, стандартный и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога, вы можете здесь

Он представлен в форматах pdf и excel, который можно открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное — аккуратность и внимательность.

 

 Скачать бланк заявления на вычет (pdf)

Скачать в формате excel (xls)

Заметьте, если вы меняли работу в течение года и работодателей занесенных в декларацию несколько, то и количество приложенных заявлений должно быть кратно указанным источникам выплат.

Заявление на возврат подается вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и необходимым пакетом документов. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо от руки на бланках, того же формата А4. Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета

В шапке формы указываем свой ИНН. КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует. Далее пойдем по списку:

1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1.2. Предоставляется в налоговый орган. По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно. Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке «полезная информация».3. Указываем свои фамилию, имя и отчество.

4. Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1.

5. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае 78.6. В графе «прошу вернуть» пишем два раза цифру 1 (излишне уплаченную сумму налога).7. Данная цифра есть в вашей декларации. Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ.8. Налоговый период.

Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка. Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем 2019. Это период за который сдают 3-НДФЛ в 2020 году.9. Код ОКТМО для налогового вычета ищем в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.10.

Код бюджетной классификации для возмещения налога одинаков для всех — 18210102010011000110.

11. Указываем количество страниц (3) и документов, прилагаемых к заявлению (декларация не считается).

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.
13. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

14. Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог. Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке.

Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда (думаю разберетесь).

Главным вопросом останется вид счета (код):02 — если перевод будет осуществляться на банковскую карту (текущий счет);07 — если на депозит или вклад.

15. Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно.

16. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ.

Настоящий образец заявления на налоговый вычет элементарен. Большинство подсказок можно найти внизу бланка. Надеемся вы извлекли максимум пользы от нашего ликбеза и без труда сдадите декларацию 3-НДФЛ и вернете свои 13%, благодаря сайту deklaracia3ndfl.ru.

Заявление в налоговую о возврате налогового вычета за лечение: бланк и образец заполнения

Образец Заполнения Заявления О Возврате Налога За Лечение

В связи с введением налоговых вычетов у граждан появилась возможность получить компенсацию части трат, понесенных на лечение. Главное условие – соблюдение всех правил оформления документации. Среди основных этапов можно назвать формирование заявления на выплату. Подается документ в ФНС. Также предусматривается вариант с получением денег через работодателей.

Где получить бланк заявления?

Приказ ФНС № ММВ-7-8/182 от 2017 года отражает форму, при использовании которой составляется заявление. Если человек пользуется официальным порталом налогового органа, то на нем размещен действующий формат заявления. Когда выбран вариант с отправкой акта через почту, то нужно изначально скачать бланк, внести в него данные.

Если гражданин непосредственно обращается в отделение налогового органа, то ему будет предложен пустой бланк. Сведения вносятся в соответствии с тем, как они отражены в паспорте.

Скачать образец и бланк заявления

Образец заполнения заявления.doc
Бланк заявления.doc

Какая информация содержится в заявлении?

Процесс оформления возврата части средств, затраченных на лечение, предусматривает обязательное составление заявления. Без этого действия не удастся получить компенсацию.

При заполнении указанного акта нужна такая информация:

  • код отделения ФНС, где рассматривается заявление;
  • ИНН;
  • данные акта, посредством которого удостоверяется личность гражданина;
  • сведения о размере вычета;
  • реквизиты счета для перечисления средств.

Другие данные вносить в форму не требуется.

Заполнение бланка заявления

Установлено, что заполнить заявку можно самостоятельно. Если обратиться за помощью в компании, оказывающие подобные услуги, то потребуется заплатить за это. Такие услуги оказывают в том числе банковские организации, к примеру, Сбербанк.

Если величина вычета небольшая, то лучше всего оформить бланк самому. Последовательность действий выглядит так:

  • найти бланк на официальном портале ФНС;
  • открыть документ (использовать можно формат PDF или Excel);
  • распечатать (потребуется 3 экземпляра);
  • заполнить все строки, используя черного цвета чернила и печатные буквы.

Во время печати нужно учитывать правила, отраженные в вышеуказанном приказе ФНС. В том числе, печать следует делать на одной стороне листа. Также допускается оформление бланка на компьютере. В этом случае использовать нужно черный цвет при распечатке.

Данные вводятся заглавными буквами. Применяется шрифт типа Courier New, размер которого – 18.

Вне зависимости от того, какой вариант выбран – подпись в документе должна быть проставлена собственноручно. Нельзя допускать ошибки и исправления.

Инструкция по заполнению

Документ состоит из трех страниц. Необходимо правильно внести данные на каждом листе. На первой странице указывается ИНН и КПП. Вносить данные в строку с КПП не потребуется, так как она предназначена для фирм. Если при заполнении нет рядом ИНН, то узнать его данные получится при обращении к официальному сайту ФНС.

В открывшуюся форму вводятся данные акта, удостоверяющего личности и наживают клавишу «Найти». Если акт оформлен – система в автоматическом порядке выдаст номер. Состоит он из 12 цифр.

При внесении данных в строку с номером заявления, нужно учесть, что указывается 1, когда гражданин направляет первую заявку за годовой период. Если в документ вносились коррективы и он отправляется повторно, то нужно указать 2. При оформлении вычетов за несколько лет потребуется составить заявку на каждый их них. Тогда нумерация будет последовательной.

Для получения данных о коде инспекции, можно обратиться к сайту ФНС. Если заполнение осуществляется в личном кабинете налогоплательщика – такие данные указываются в автоматическом порядке.

Далее указываются фамилия и инициалы. Все данные должны вписываться четко и разборчиво. Для каждой составляющей ФИО отводится соответствующая строка. Затем отражается статья Налогового кодекса, которой руководствуется заявитель. В рассматриваемой ситуации, это положения нормы 78 НК РФ.

В следующей строке нужно указать причину, в результате которой образовалась переплата. Использовать код 1 потребуется, если гражданином уплачено налоговых платежей более, чем того требовалось. Также единица указывается в строке, подразумевающей код оплату. В этом же месте отражается сумма, на которую рассчитывает человек. Вписать цифры необходимо с правой стороны.

Далее отражается налоговый период. Когда сведения вносятся в личном кабинете, то потребуется выбрать определенный год. Если данные отражаются в печатном формате, тогда указать нужно так: ГД.00.2018 – это относится к ситуации, когда возврат оформляется за 2018 год.

ОКТМО также отражается в автоматическом порядке при использовании личного кабинета. При оформлении бумажного варианта потребуется войти на сайт налоговой и узнать код. Под КБК понимается наименование налогов. В данном случае нужно использовать шифр для НДФЛ.

Также нужно указать количество копий документации, которая будет приложена к заявке. Чтобы подтвердить достоверность сведений нужно поставить галочку в соответствующей клетке и вписать номер своего мобильного. В конце листа указывается дата и подпись.

На второй и третьей странице потребуется повторить данные ИНН и ФИО. Вписываются реквизиты счета, на который будут переведены средства.

Какие суммы вписывать?

Учитывается то, сколько денег потрачено на лечение. К примеру, когда сумма составила 40 тысяч рублей, то расчет происходит так: 40 000*13% = 5200 рублей. Для понимания, может ли лицо претендовать на всю сумму, требуется провести и другие вычисления.

В этом случае заработок умножается на 12 и на 13%.  Таким образом будет получено значение уплаченного налога. Когда зарплата равна 30 тысяч, то расчет выглядит: 30000*12*13% = 46800. Исходя из этого, получить можно полную сумму – 5200 рублей.

Таким образом, при заполнении заявления нужно учитывать установленные в законодательстве правила. Вычеты положены только тем лицам, кто официально трудоустроен.

Заявление на налоговый вычет на лечение: общие правила заполнения и подачи

Образец Заполнения Заявления О Возврате Налога За Лечение

НДФЛ уплачивается гражданами с доходов. Законодателем предусмотрены льготы, снижающие материальную нагрузку на плательщиков. К ним относятся социальные вычеты.

Получение налоговой скидки носит заявительный характер. Статья посвящена вопросу о том, как составить заявление на налоговый вычет на лечение.

Где взять бланк заявления на налоговый вычет на лечение

Бланк для заполнения доступен для скачивания в интернете. Оформить его можно, не выходя из дома. Актуальные формы документов пользователь всегда может найти:

  • в справочно-правовых системах КонсультантПлюс и Гарант;
  • на официальном сайте ФНС.

Предоставление бланка возможно непосредственно в налоговой инспекции. При использовании личного кабинета сайта налоговой службы заявление формируется в электронном виде.

Бумага имеет рекомендуемую ФНС форму (письмо от 16.01.2017 № БС-4-11/500@).

Общие правила

Физическое лицо имеет право на вычет, если:

  • у него есть доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%;
  • ему (его супруге/супругу, его родителям или несовершеннолетним детям) были оказаны услуги по лечению организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП), имеющими лицензии на такой вид услуг;
  • им на собственные средства были приобретены лекарственные средства, предписанные лечащим врачом.

Услуги и медикаменты, стоимость которых принимается к вычету, установлены Постановлением от 19.03.2001 № 201. К услугам относят профилактику, диагностику, лечение и проведение экспертизы:

  • при оказании скорой медицинской помощи;
  • поликлиниками;
  • стационарами;
  • санаториями.

Правительством допускается применение льготы при дорогостоящем лечении:

  • некоторые виды хирургических вмешательств;
  • трансплантация органов;
  • разновидности терапевтического и комбинированного лечения;
  • лечение бесплодия методом ЭКО;
  • выхаживание недоношенных новорожденных.

Среди допустимых медикаментов, на которые у плательщика должен быть рецепт от врача:

  • препараты для наркоза;
  • анальгетики;
  • противовоспалительные средства;
  • антигистаминные препараты;
  • антидепрессанты;
  • антисептики (йод, перекись водорода);
  • и многие другие.

Максимальная сумма вычета на лечение

Социальный вычет — общее понятие для льгот, предоставляемых не только в связи с лечением, но и с обучением, перечислением пожертвований, уплатой добровольных страховых взносов. Общая сумма льготы  — 120 000 рублей в год. Ограничение не относится к дорогостоящему лечению, которое учитывается в полной мере.

Если сумма понесенных человеком расходов на лечение и медикаменты превысила предел, подтверждение права на применение льготы производится по основаниям, выбранным налогоплательщиком самостоятельно, но в рамках 120 000 рублей.

Получение налогового вычета на лечение через работодателя

Налоговая скидка предоставляется по месту работы в течение календарного года, если она одобрена налоговым органом. Заявление и  комплект документов, подтверждающих расходы, подаются в инспекцию по месту жительства.

При составлении обращения следует воспользоваться формой по КНД 1112518. Несмотря на ее рекомендательный характер (необязательность применения), налоговые инспекторы консервативно относятся к оформлению бумаг и могут не принять документ, составленный в другом виде. Преимуществом можно считать минимизацию ошибок, так как вариант написания только один.

Какие данные о себе должен указать заявитель

В течение 30 календарных дней с момента подачи бумаг инспекция выдает уведомление, подтверждающее право налогоплательщика на льготу, либо сообщает об отказе, если оснований на вычет недостаточно.

Заявитель сообщает территориальному органу ФНС:

  • ИНН;
  • полное имя;
  • дату рождения;
  • паспортные данные;
  • адрес проживания;
  • номер телефона для обратной связи.

Что еще нужно указать в заявлении

В форме приводятся все допустимые разновидности социальной льготы, в том числе расходы на услуги лечения и лекарства. Дополнительно необходимо указать:

  • 4-значный код налогового органа, в который следует обращение. Значение можно найти на сайте ФНС;
  • представителя и основание полномочий, если плательщик самостоятельно обратиться в инспекцию не может;
  • суммы вычетов, на которые претендует лицо;
  • реквизиты работодателя, где льгота будет применена.

Какие документы прикладывать к заявлению

В качестве приложений к заявлению выступают:

  • платежные документы: кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, банковские выписки;
  • при лечении:
    • копия договора на оказание медицинских услуг, если он был заключен;
    • копия лицензии учреждения или ИП, если ее реквизитов нет в тексте договора;
    • справка об оплате услуг, которая предусмотрена для представления в инспекции;
    • копия документа, доказывающего связь между плательщиком и лицом, за лечение и лекарства которого предоставляется вычет (свидетельства о рождении, о браке, акта об установлении опеки);
  • при покупке медикаментов:
    • рецепт с пометкой «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика».
  • формой предусмотрена формулировка с просьбой о подтверждении права на вычет.

Как сдать заявление на вычет по лечению в инспекцию

Передать пакет документов в налоговый орган можно:

  • при личном посещении;
  • через личный кабинет ФНС или Портала госуслуг;
  • через каналы ТКС с использованием электронной подписи.

Образец заполнения заявления на вычет по расходам на лечение

Документ заполняется в электронном виде или от руки. Если в полях не хватает места для написания, например, паспортных данных, конечная их часть не указывается.

Кем выдан — «Отделением № 3 (обслуживает железнодорожный район гор. Рязани) ОУФМС России по Рязанской области в гор. Рязани» на бланке примет вид:

ОТДЕЛЕНИЕМ3(ОБСЛУЖИВАЕТЖЕЛ

Пример заполнения приведен в таблице:

Первая страница
ИНН622601020304
Страница001
Инспекция6226
ФамилияПименова
ИмяАнастасия
ОтчествоАнатольевна
Дата рождения02.09.1990
Код удостоверения личности (паспорт)21
Серия, номер6000 111111
Дата выдачи

Заявление на возврат (за лечение) (#2858)

Образец Заполнения Заявления О Возврате Налога За Лечение

Заявление на возврат налога по вычету на лечение: форма и бланк, которые можно скачать, образец заполнения, порядок отправки в налоговую. Документ оформляют, если вы получаете налоговый вычет по расходам на ваше лечение или лечение ваших близких родственников (детей, жены мужа, родителей, брата или сестры). Подробнее о том как получить вычет на лечение смотрите по ссылке.

Потратив деньги на лечение (или лечение своих близких родственников) вы вправе вернуть из бюджета 13 процентов от общей суммы подобных расходов (получить налоговый вычет на лечение). Из этого правила есть исключения и сумма расходов на лечение, по которой можно претендовать на возврат, ограничена законом.

Все подробности по ссылке выше. А здесь вы найдете официальный бланк заявления на возврат в формате Эксель (Excel) и ПДФ (PDF), который можно скачать, заполнить и распечатать, а также рекомендации по его заполнению (с образцом заполнения) и отправке в налоговую инспекцию.

Другие образцы заявлений даны здесь:

► заявление на вычет по обучению;
► заявление на вычет при покупке квартиры (комнаты, земли, дома, другой недвижимости)

Заявление на вычет по лечению: порядок оформления

По закону заявление на возврат налога в связи с вычетом на лечение может составляться в произвольной форме. Налоговая служба не в праве утверждать его форму. Однако, зачастую, на информационных стендах в налоговых инспекциях висят рекомендуемые формы подобных заявлений.

Вы вправе составить заявление по той форме, которая рекомендована инспекцией или составить заявление на возврат налога так как вы хотите. Отказать вам в возврате налога лишь по тому основанию, что ваша форма не соответствует образцу налоговая служба не вправе.

Но лучше, во избежание не нужных споров, это сделать по официальной форме.

Заявление на возврат налога в связи с оплатой лечения нужно составлять по форме, которая утверждена Приказом ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@. Эта форма является обязательной для всех (!) налоговых инспекций России.

На нашем сайте есть:

  1. Образец заполненной формы заявления на возврат налога в связи с оплатой лечения. Строки, которые вы должны оформить, заполнены красным шрифтом.
  2. Шаблон заявления на возврат налога в формате Эксель (Excel) и ПДФ (PDF) (см. прикрепленные файлы). Вы можете его скачать, заполнить ориентируясь на наш образец и указав собственные данные.

О том, в какие сроки инспекция обязана вернуть налог смотрите по ссылке. Сейчас о том, как заявление заполняют.

Общие правила

Заявление состоит из трех листов. Заполнить нужно каждый. В титульном листе указывают ваши данные и другую информацию о возвращаемом налоге (в вашем случае это налог на доходы физических лиц). На второй лист вписывают ваши банковские реквизиты на которые будут возвращены деньги. Третий лист посвящен индивидуальным сведениям о вас: паспортные данные и место регистрации (прописки).

Заявление можно заполнить от руки печатными буквами, а можно и на компьютере. Но подпись на заявлении обязательно должна быть «живая» (то есть нанесенная от руки). Ее проставляют только на титульном листе.

Титульный лист заявления на возврат

1. Укажите свой ИНН. Если он вам не известен, то вы можете узнать его через наш сервис «Узнать свой ИНН» . Строку КПП заполнять не нужно. Она предназначена исключительно для организаций.

2. Укажите номер заявления в формате «1 — — — — — «. Если вы одном и том же году подаете второе заявление, то его номер будет «2 — — — — — » и т. д. Несколько заявлений потребуется если: — вы возвращаете налог сразу за несколько лет. На каждый год нужно составить свое заявление;

— вы допустили ошибку в первом заявлении и подаете исправленный документ повторно.

3. Напишите код налоговой инспекции в которую вы подаете заявление. Узнать код своей налоговой инспекции вы можете на сайте налоговой службы по ссылке.

4. Укажите свои фамилию, имя и отчество печатными буквами в каждой строке заявления.

Заполненные строки будут выглядеть так:

5. Далее укажите статью Налогового кодекса, на основании которой вам обязаны вернуть деньги. Это статья 78 Налогового кодекса

6. Затем укажите код причины переплаты. Если вы заплатили (или с вас удержали) лишнее — 1, если с вас взыскали сумму принудительно (например, судебные приставы) — 2, показатель — 3 касается только организаций. При возврате налога за лечение здесь будет — «1».

7. Далее укажите код платежа, который вы возвращаете. Если налог — 1, если сбор — 2, если страховой взнос — 3, если пени — 4, если штраф — 5. У вас здесь будет стоять «1».

8. В следующую строку впишите сумму, которую вам обязаны вернуть. Цифра должна быть прижата к правой стороне строки (см. пример ниже).

Внимание!

Сумма налога к возврату должна совпадать с аналогичным показателем, указанным в декларации по налогу (форма 3-НДФЛ).

Сумма к возврату по заявлению должна совпадать с цифрами, вписанными в строку 050 «Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета» Раздела 1 (если таких разделов в вашей декларации несколько, то сумме этих строк по всем разделам) и строке 130 «Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета» Раздела 2.

9. Далее укажите код налогового периода: две буквы, две цифры и год, за который возвращается налог. Вы возвращаете налог на доходы физических лиц. Он годовой. Поэтому здесь пишут «ГД».

Годовой платеж имеет кода «00». Далее укажите год за который вы возвращаете переплату. Например, вы лечились в 2018 году и возвращаете переплату налога на доходы за 2018 год.

Тогда эта строка будет заполнена так: «ГД.00.2018»

10. Укажите код ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований). ОКТМО — это код региона по вашему месту жительства (прописке). Узнать ОКТМО можно по этой ссылке.

11. Следующая строка КБК — это код бюджетной классификации доходов бюджета, который состоит из 20 цифр. У каждого налога свой КБК.

Узнать этот код вы можете если у вас есть квитанция по налогу, который вы планируете вернуть, ранее полученная от налоговой инспекции (этот код есть в квитанции). Если квитанции нет ищите его в Интернете. Пример запроса «КБК по НДФЛ».

Сейчас КБК для налога на доходы — 182 1 01 02010 01 1000 110. Его и нужно вписать.

12. Далее укажите количество страниц в заявлении — «003» и количество листов документов, которые вы прилагаете к этому заявлению. Если один лист — «001», если два — «002», если три — «003» и т. д.

При возврате налога на доходы за 2018 год заполненные строки будут выглядеть так:

Если вы сдаете заявление лично в последнем блоке титульного листа «Достоверность и полноту сведений, указанных …» укажите «3», номер своего телефона, текущую дату и поставьте «живую» подпись.

Если декларацию сдает за вас представитель по доверенности впишите цифру «2», его ФИО и данные доверенности, заверенной нотариусом (серию и номер).

В блоке «Заполняется работником налогового органа» ничего писать не нужно.

Если вы сдаете заявление самостоятельно (без представителя), этот блок может быть заполнен так:

Второй лист заявления — банковские реквизиты и личные данные

На этом листе укажите повторно свой ИНН, фамилию и впишите инициалы. Далее впишите все банковские реквизиты по которым должен быть возвращен налог. Банковские реквизиты для зачисления денег возьмите в том банке, где у вас открыта карта или счет.

По вашей просьбе вам дадут распечатку где все реквизиты будут указаны. Тикже вы можете их взять из личного кабинета того банка, в котором открыт счет (если вы оформляли доступ в личный кабинет).

В Сбербанке Он-лайн нужно зайти в данные своей карты или счета кликнув на него, зайти во вкладку «Информация по вкладу» и кликнуть ссылку «Реквизиты перевода на счет вклада».

Для возврата налога вы должны указать на этом листе и свои данные: ФИО и реквизиты паспорта.

Если вы впишите в заявление банковские реквизиты другого человека (например, жены или мужа), то деньги по такому заявлению вам не перечислят.

Также вы не сможете получить деньги, если в реквизитах вами будет допущена ошибка (достаточно пропустить или написать неправильно одну цифру). Конечно во всех этих ситуациях ничего страшного нет. Деньги вам вернут в любом случае.

Но для этого потребуется новое заявление с верными данными. В результате процесс возврата затянется.

Заполняют нужные реквизиты так:

1. Наименование банка — полностью в точном соответствии с данными, полученными из банка.

2. Банковские реквизиты в точном соответствии с данными, полученными из банка.

3. Цифру «1» и номер счета.

Нужные данные могут быть вписаны в заявление на возврат так:

Далее впишите в заявление свои личные данные (ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность). Тут же надо отразить и код документа. У каждого документа, удостоверяющего личность, свой код. В частности:

— 21 — паспорт; — 03 — свидетельство о рождении; — 07 — военный билет;

— 10 — паспорт иностранного гражданина.

Полный перечень документов с кодами есть в Приложении 2 к Приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@. Все перечисленные данные могут быть заполнены так:

Третий лист заявления — личные данные

Здесь все совсем просто. На этом листе отражаем:

— фамилию и инициалы; — код вида документа, удостоверяющего личность и его реквизиты;

— адрес регистрации по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность.

Необходимые данные могут быть заполнены так:

Как сдать заявление на вычет по лечению в инспекцию

Заявление может быть сдано вами в инспекцию лично (например, при подаче декларации 3-НДФЛ в которой указана сумма вычета на лечение и сумма налога к возврату) или отправлено по почте. При отправке почтой днем подачи заявления считается дата его передачи почтовому отделению для отправки.

Если вы получаете вычет на лечение в налоговой инспекции, вам нужно сдать декларацию по налогу (форма 3-НДФЛ) за тот год, в котором было оплачено лечение с указанием в ней суммы вычета. К декларации надо приложить заявление на получение вычета и возврат налога. К таким документам относят:

— документы при оплате лечения:

— документы при оплате медикаментов:

  • оригинал рецептурного бланка со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации ИНН налогоплательщика», выданного лечащим врачом;
  • копию документов, подтверждающих оплату медикаментов (например, чеки контрольно-кассовой техники)

Если вы оплачиваете лечение (медикаменты) за своих родственников (супруга, родителей, детей в возрасте до 18 лет) дополнительно понадобятся копии документов, подтверждающих степень родства:

  • свидетельство о рождении (при оплате медицинских услуг или медикаментов за родителей или детей);
  • свидетельство о заключении брака (при оплате медицинских услуг или медикаментов за супруга).

Внимание!

Указанный перечень приведен в письме Федеральной налоговой службы России от 22 ноября 2012 г. № ЕД-4-3/19630. Он является исчерпывающим.

Это означает, что требовать документы, не поименованные в этом списке, налоговики не вправе. Положения данного письма обязательны для применения всеми налоговыми инспекциями России.

Положения данного письма обязательны для применения всеми налоговыми инспекциями России.

В первом случае (при передаче лично) составьте заявление в двух экземплярах. Первый отдайте в инспекцию. Второй — останется у вас. Потребуйте от сотрудника налоговой инспекции, принимающего заявление о возврате налога, проставит на втором (вашем) экземпляре отметку-штамп о принятии заявления с указанием текущей даты. Они ОБЯЗАНЫ это сделать.

Во-втором случае (при отправке почтой) отправляйте заявление ценным письмом с описью вложений и, желательно, с уведомлением о вручении. Оценка письма — 1 руб. Обязательно сохраните почтовую квитанцию об отправке и впоследствии полученное уведомление о вручении (если письмо направлялось с уведомлением).

Эти документы будут подтверждать факт отправки заявления в налоговую инспекцию (квитанция об отправке) и факт его получения инспекцией (уведомление о вручении). Отследить ваше письмо можно по номеру, указанному в квитанции (почтовый идентификатор). Это 14 цифр. Сервис почты России по отслеживанию писем смотрите по ссылке.

Там вы узнаете когда это письмо было вручено налоговой инспекции.

Для возврата налога откройте счет в любом отделении Сбербанка (для этого потребуется только ваш паспорт). Это упростит процедуру возврата. Почему-то в налоговых инспекциях считают, что других банков в России нет.

Как мы уже сказали банковские реквизиты счета, которые нужны для возврата налога, вам дадут в отделении где у вас открыт счет. Если у вас нет данных для заполнения тех или иных строк заявления (например, вам не присвоен ИНН или вы не знаете ОКТМО) не заполняйте их.

Самое главное в заявлении на возврат налога в связи с лечением это данные:

  • о вас (ФИО, адрес и т. д.). Без них непонятно от кого поступило заявление;
  • о ваших банковских реквизитах. Без них непонятно куда платить налог;
  • о сумме налога. Без них непонятно в какой сумме вы требуете возврат.

Остальные данные не очень нужны. Поэтому их отсутствие — не критично.

Налог вам обязаны вернуть в течение одного месяца с момента получения от вас заявления.

Если налоговой инспекцией этот срок пропущен они обязаны заплатить проценты (пени) за каждый день в просрочке возврата.

Проценты начисляют исходя из ставки рефинансирования Банка России (ключевой или учетной ставки) за каждый календарный день просрочки в возврате. Подробнее о сроках возврата налога смотрите по ссылке.

Образец заполнения заявления на вычет по расходам на лечение

Все страницы заявление на возврат налога в связи с лечением могут быть заполнены так:

Портал «Ваши налоги»
2020

Прикрепленный файл: 

zayavlenie_excel.rar zayavlenie_pdf.rar

Инструкция по заполнению заявления на налоговый вычет за лечение

Образец Заполнения Заявления О Возврате Налога За Лечение

Гражданам Российской Федерации предоставляется возможность возвратить часть потраченных на медицинскую помощь средств. Размер суммы исчисляется 13% от общей суммы, потраченной на оказание медицинской помощи.

Одним из основных условий при оформлении удержания является наличие официального трудоустройства. Это обусловлено тем, что у работника с заработной платы производится отчисление в бюджет государства 13% подоходного налога, поэтому он имеет право оформить социальный налоговый вычет на лечение.

Кому нужно адресовать документ

Часть потраченных на лечение и приобретение лекарств средств можно возвратить в виде социального вычета. Имеется два варианта:

  1. Через налоговую.
  2. Через своего работодателя.

В том и другом случае нужно собрать необходимые документы, но перед этим следует написать соответственное заявление в ФНС. В нём нужно обязательно отметить, что потраченные денежные средства были направлены на лечение. Но возврат может быть осуществлен при наличии подтверждающей документации, которую потребуется предоставить ФНС.

Образец бланка относительно удержания по НДФЛ можно взять непосредственно у сотрудника службы или скачать его на официальном сайте налоговой. Если документ будет одобрен, то получить денежные средства можно либо в ИНС, или передать документ, выданный налоговой, своему работодателю.

Вернуть часть денежных средств можно по истечению трёх лет с момента оплаты. Рассмотрение поданной документации и принятие решения в основном производится в 3-х месячный срок с момента подачи заявления.

Как правильно изложить просьбу

Как уже отмечено, для оформления социального вычета нужно написать заявление в налоговую службу. Но, кроме этого, оно должно быть оформлено по правилам, чтобы вычет был одобрен.

В первую очередь стоит отметить, что заявление представляет собой просьбу уменьшить затраты за оказанные медицинские услуги.

Поэтому в документе непременно нужно отметить, что послужило причиной для обращения и предоставить документальное подтверждение. Далее следует:

  1. В заявлении указать номер статьи Налогового кодекса РФ, где обозначены предпосылки, являющие основанием. В этом случае можно прописать п.3 ст. 219 НК РФ.
  2. Непременно прописать точные реквизиты медицинского учреждения, где производилось лечение. Но только в том случае, если оно имеет соответствующую лицензию, а также, когда оказание медицинских услуг совпадает с перечнем, который отмечен в Правительственном постановлении 201 от 19.03.2001.

Одним из нюансов в этом вопросе является то, что основанием для удержания считается именно приведённый перечень оказываемых услуг и конкретные лекарства, относящиеся к дорогостоящему лечению. По другим основаниям получить социальный вычет не представляется возможным.

Стоит отметить, что к лечению относится и нахождение в санаторно-курортных учреждениях. Для этого также потребуется предоставить перечень документов.

Среди них должны быть:

  • Направление непосредственно от лечащего врача.
  • Документ, подтверждающий факт оплаты санаторно-курортной путевки.
  • Справки об оказанных медицинских услугах, кроме самого проживания и средств, потраченных на питание.



Следует также отметить, что воспользоваться такой возможностью могут только работающие граждане.

Поэтому пенсионеры и официально не трудоустроенные физические лица не могут обращаться за вычетом. В таком случае рекомендуется оплату производить гражданам, которые могут подтвердить документально свой официальный доход.

Когда указывают реквизиты банковского счёта в заявлении

Что касается вопроса, когда требуется предоставлять банковские реквизиты, то их указывают в случае, если оформление удержания будет производиться через налоговую инспекцию.

Это связано с тем, что возвращается вся сумма удержания и перечисление могут быть осуществлены только на карточку или банковский счет. В ситуациях, когда оформление производится через работодателя, в указании банковских реквизитов нет необходимости.

Поскольку удержание предполагает собой отмену отчисления подходного налога на время, пока вся сумма не будет выплачена.

Все указанные суммы по социальному вычету относительно лечения должны полностью быть идентичные с цифрами, которые были прописаны в декларации 3-НДФЛ.

Образец

Как уже было отмечено, образец заявления на возврат НДФЛ, который оформляется за лечение берётся в налоговой инспекции, если налогоплательщик в этот орган обращается лично.

При подаче документации работодателю для вычета работник изначально должен обратиться в ФНС, чтобы они одобрили заявку.

При её наличии работодатель имеет право уменьшить сумму ежемесячного удержания подоходного налога или вовсе его отменить, пока вся сумма не будет выплачена.

Бланки

Что касается заполнения декларации по форме 3-НДФЛ, то имеется один важный нюанс.

Суть его заключается в том, что при оформлении 13% удержания гражданин должен заполнить бланк, соответствующий каждому налоговому году, за который он желает оформить удержание за оказанное медицинское обслуживание.

Это обусловлено тем, что утвержденный бланк в последние года изменялся. То есть, необходимо заполнить бланки, которые непосредственно соответствует году, за который оформляется удержание.

Если у налогоплательщика имеется личный кабинет на сайте ФНС, то заполнить декларацию можно непосредственно в нём. Во избежание допущения ошибок есть возможность просмотреть представленный образец.

Из предоставленной информации становится понятным, когда необходимо подавать заявление на оформление социального вычета на лечение, а также, какие сведения нужно указать в соответственном бланке.

Заявление на возврат НДФЛ за лечение: образец и пример заполнения

Образец Заполнения Заявления О Возврате Налога За Лечение

Уже не первый год работающий на белой зарплате налогоплательщик имеет законное право на так называемый возврат или социальный налоговый вычет. Регулирует их 219-я статья НК РФ. Оформляется социальный вычет в местном отделении ФНС путем подачи декларации.

Вернуть перечисленные государству налоги можно за:

  • оплаченное обучение собственное или детей;
  • софинансирование будущей пенсии;
  • взносы, пошедшие на благотворительность;
  • оплаченное дорогостоящее лечение или приобретение медицинских препаратов.

Возврат может быть произведен либо через налоговую, либо через работодателя. Пакет документов в этом случае немного разнится, но основным остается заявление. Что собой представляет заявление на возврат НДФЛ за лечение? Образец и правила заполнения приведем в статье.

Какие расходы подлежат возврату?

Налогоплательщик получает право вернуть НДФЛ, если возникли затраты на:

  • лечение (свое или близкого родственника), в том числе и стоматологические услуги;
  • приобретение лекарственных средств (причем только тех, что внесены в перечень Правительством РФ);
  • диагностические мероприятия или медицинские консультации;
  • лечение санаторно-курортного направления, исключая проживание и питание (образец заявления на возврат НДФЛ за лечение смотрите ниже).

Социальный вычет будет одобрен если приобретались медицинские услуги или медикаменты на собственное лечение, а также на лечение родителей, супруга и детей до 17 лет включительно.

Пакет документов

Для обращения в ИФНС необходимо подготовить:

  • декларацию, заполненную по форме 3-НДФЛ;
  • заявление на возврат НДФЛ за лечение (образец представлен ниже);
  • справка, заверенная главным бухгалтером, по форме 2-НДФЛ (в нее выписываются налоговые отчисление за год);
  • документы, удостоверяющие родство (если вычет оформляется не за себя);
  • документы из медицинского учреждения или аптеки, подтверждающие сумму затрат.

В какие сроки подавать документы?

Заявление на возврат НДФЛ за лечение (образец и внесения данных приведен в статье) подается в течение следующего года, за годом оказания медицинских услуг или покупки медикаментов. Конкретные сроки законодательно не установлены.

В этом году принята новая форма бланка заявления на возврат НДФЛ за лечение. Образец:

Ее утвердили приказом ММВ-7-8/182@ от 14.02.2017. Форма по КНД 1150058.

Принимается форма заполненная вручную или набранная на компьютере. Рассматриваются поданные документы 3 месяца и в случае одобрения, в течение календарного месяца перечисляются деньги на указанные в заявлении реквизиты.

Социальный вычет за посещение стоматолога

Законодательно установлен лимит на стоимость лечебных процедур, у зубного врача: 120 000 рублей. То есть, другими словами — 13% от предельной суммы и будут составлять максимальную социальную выплату — 15 600 руб. (Как заполнить заявление на возврат НДФЛ за лечение смотрите выше).

Услуги, оказанные родственникам, суммируются, и возврат оформляется с итоговой суммы. Также следует учесть, что этот налоговый вычет не может быть больше суммы подоходного налога, удержанного в течение года.

Еще одним важным нюансом является понятие «дорогостоящее лечение». Существует перечень этих услуг. И если оказание помощи у стоматолога попадает под него, то возврат будет произведен с полной суммы услуги (даже если она значительно больше 120 000 рублей).

Оформляем вычет

Документы потребуются следующие:

  • налоговая декларация, представленная по форме 3-НДФЛ;
  • справка с подписью главного бухгалтера о доходах за истекший календарный год;
  • паспорт и копия первой страницы + регистрация;
  • заявление на возврат НДФЛ за лечение зубов (образец представлен в статье);
  • копия договора на медицинские услуги стоматологического кабинета и с медучреждением;
  • копии и оригиналы чеков на оказанные услуги.

В заключение

Написать заявление можно в произвольной форме, но лучше воспользоваться специальной формой заявления на возврат НДФЛ за лечение (образец размещен выше).

Скачать форму можно на официальном портале Налоговой службы РФ, или любом другом. Она общедоступна и бесплатна.

Подготовленный пакет документов можно лично принести в налоговый орган, можно отправить заказным письмом с уведомлением по почте. Есть возможность передать документы с поверенным, не забыв приложить к ним нотариально заверенную доверенность. Появилась законодательно закрепленная возможность подать заявление на социальный вычет посредством работодателя.

Если есть у налогоплательщика есть личный кабинет на портале nalog.​ru, то возврат можно оформить и здесь (но для этого необходимо удостоверить документ УКЭП).

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.